<<Prvá <Predošlá 3 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/2323 | 453,6 € | 04.12.2017 | A J Produkty a.s. | skladová skriňa |
DF2017/2322 | 597 € | 04.12.2017 | MASLEN s.r.o. pobočka Prešov | materiál na opravu - ČOV |
DF2016/2241 | 184,75 € | 04.12.2017 | Agro Ostrov, s.r.o. | Agrofolia dvojročna |
DF2017/2358 | 39,64 € | 01.12.2017 | ŠTADIÓN spol. s r.o. | Pizza - reprezentačné |
DF2017/2329 | 1333 € | 01.12.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
DF2017/2321 | 40,72 € | 29.11.2017 | Statex s.r.o. | pracovná obuv a hygienické potreby - aktivačné |
DF2017/2320 | 1755 € | 29.11.2017 | HRD Architekti, s.r.o. | za projektovú dokumentáciu PO zbrojnica |
DF2017/5111 | 33,71 € | 28.11.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5110 | 127,98 € | 28.11.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5109 | 1,24 € | 28.11.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5108 | 3,73 € | 28.11.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2017/5107 | 50,88 € | 28.11.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5106 | 34,52 € | 28.11.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5105 | 79,76 € | 28.11.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5104 | 3,73 € | 28.11.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2017/5103 | 1,24 € | 28.11.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/4036 | 44,8 € | 27.11.2017 | Vydavateľstvo DON BOSCO | pracovné zošity |
DF2017/4035 | 77,72 € | 23.11.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby ZŠ |
DF2017/2319 | 380 € | 23.11.2017 | Ing. Ľubomír Kaščák | propagácia obce - maľovanky |
DF2017/2318 | 78 € | 23.11.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vývoz obsahu žúmp |