<<Prvá <Predošlá 3 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/135 | 1747,8 € | 12.04.2017 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 3/17 |
DF2017/136 | 27,99 € | 18.04.2017 | T-COM | telefon OU 8.3.-7.4. |
DF2017/137 | 326,24 € | 18.04.2017 | ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. | koše na psie exkrementy+sáčky |
DF2017/138 | 50 € | 18.04.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | vývoz žumpy |
DF2017/139 | 412,42 € | 18.04.2017 | SE-PRA EKO s.r.o. | vývoz odpadu - JARNÉ UPRATOVANIE |
DF2017/14 | 2058 € | 06.02.2017 | MK hlas, s.r.o. | rozhlasové zariadenie OU |
DF2017/140 | 147,86 € | 18.04.2017 | Dežerická EKO, s.r.o. | likvidácia odpadu - JARNÉ UPRATOVANIE |
DF2017/141 | 95 € | 18.04.2017 | MK hlas, s.r.o. | mikrofon +prísl. - k rozhlasu |
DF2017/142 | 20 € | 25.04.2017 | ArtEdu spol. s r.o. | školenie ŠJ |
DF2017/143 | 84 € | 21.04.2017 | TOPSET Solutions s.r.o. | upgrade programu 2017 |
DF2017/144 | 51,16 € | 27.04.2017 | PETREX Trenčín s.r.o. | kanc.potreby - § 52a |
DF2017/145 | 500 € | 04.05.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn OU 5/17 |
DF2017/146 | 160 € | 04.05.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn TJ 5/17 |
DF2017/147 | 230 € | 04.05.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn OZS 5/17 |
DF2017/148 | 520 € | 04.05.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn MŠ,ZŠ,ŠJ 5/17 |
DF2017/149 | 1394,66 € | 09.05.2017 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 4/17 |
DF2017/15 | 416,4 € | 06.02.2017 | Peter Viktorín - Autoservis | zimná údržba 1/17 -solenie,posypová soľ |
DF2017/150 | 15 € | 09.05.2017 | ALATERE s.r.o. | služby ŠJ |
DF2017/151 | 90,49 € | 09.05.2017 | T-COM | telefony OU,škola,doktori 4/17 |
DF2017/152 | 57,24 € | 09.05.2017 | Pavol Satrapa účtovný rok | toal.papier,utierky |