<<Prvá   <Predošlá   7 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/114 1041,13 € 08.04.2024 encare, s.r.o. elektrina 4/24
DF2024/B3 77,83 € 10.04.2024 ZSE Energia a.s. elektrina BD 367 - 3/24
DF2024/120 -214,31 € 10.04.2024 encare, s.r.o. elektrina 3/24 - vyúčtovanie
DF2024/125 65 € 11.04.2024 Sponka s.r.o. archivačné spony,zošívačky
DF2024/121 38,87 € 11.04.2024 MILSY a.s. potraviny do ŠJ
DF2024/127 8 € 12.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. služby O2 - 3/24
DF2024/126 905,89 € 12.04.2024 Obec Svinná náklady stav.úradu 1-3/2024
DF2024/122 76,12 € 12.04.2024 Obim s.r.o. potraviny do ŠJ
DF2024/123 27,76 € 15.04.2024 FRUCTOP, s.r.o. potraviny do ŠJ
DF2024/128 60 € 17.04.2024 Ing. Katarína Čipková služby BOZP a PO 3/24

  <<Prvá   <Predošlá   7 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: