<<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/1 411,72 € 03.01.2024 MADE spol. s r.o. Systémová podpora URBIS 1.1.2024 - 31.3.2024
DF2024/10 17,71 € 15.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 10 BJ - el. energia 1/2024
DF2024/100 92,85 € 07.03.2024 MAGNA ENERGIA a.s. OÚ el. energia 2/2024 - vyúčtovanie
DF2024/101 42,06 € 07.03.2024 MAGNA ENERGIA a.s. SD Kočovce el. energia 2/2024 - vyúčtovanie
DF2024/102 2 € 08.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. OÚ - poplatok za mobilnú sieť - alarm 2/2024
DF2024/103 1633,41 € 08.03.2024 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový
DF2024/104 781,8 € 11.03.2024 ITC Consult s. r. o. Servis IT, tonery
DF2024/105 327,12 € 11.03.2024 Herplast, s.r.o. ZUŠ - oprava žalúzií
DF2024/106 20,16 € 12.03.2024 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Poplatok SOZA - rozhlas
DF2024/107 339,01 € 12.03.2024 FaxCopy a.s. Dočasné označenie stavby Rozšírenie kapacity
DF2024/108 78,68 € 13.03.2024 Slovanet, a.s. OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 2/2024
DF2024/109 3071,81 € 14.03.2024 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 2/2024
DF2024/11 1169,27 € 15.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s. VO, obecné budovy - el. energia 1/2024
DF2024/110 240 € 14.03.2024 Gemini Group s. r. o. Dožiadanie k ŽoNFP k projektu
DF2024/111 55 € 20.03.2024 Jozef Sýkora MŠ - oprava PRVN - demontáž, montáž, reset
DF2024/112 140 € 20.03.2024 Martina Sýkorová 10 BJ - rozpočítanie nákladov UK na telesá a byty
DF2024/113 150 € 20.03.2024 Martina Sýkorová 19 BJ - rozpočítanie nákladov UK na telesá a byty
DF2024/114 270 € 21.03.2024 Gemini Group s. r. o. Externý projektový manažment k projektu
DF2024/115 870 € 22.03.2024 C E BUILDING s. r. o. Zimná údržba miestnych komunikácií 2/2024
DF2024/116 150,5 € 26.03.2024 JUDr. Peter Martiška, advokát Zaručená konverzia dokumentu + osvedčovacia

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: