<<Prvá <Predošlá 20 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/351 | 1739,87 € | 21.12.2017 | NAD-Haluza Igor | opravy MK |
DFI2017/5 | 3168 € | 20.06.2017 | ENERCOM s.r.o. | Šplhacia zostava |
DFI2017/1 | 7300 € | 20.02.2017 | Coca-Cola HBC Česko a slovensko s.r.o. | predaj vodojemu a pozemkov |
DFI2017/6 | 28259,32 € | 14.07.2017 | HASS, s.r.o. | stavebné práce MK Majer |
DFI2017/3 | 149049,54 € | 18.05.2017 | GOODWILL plus, a.s. | Zateplenie budovy základnej školy v obci Lúka |
<<Prvá <Predošlá 20 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko