<<Prvá <Predošlá 2 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/80 | 65,78 € | 20.03.2018 | Printmania s.r.o. | Fa za tonery |
DF2018/8 | 90 € | 02.01.2018 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Fa za aktualizáciu programu mzdy na r.2018 |
DF2018/79 | 203,5 € | 20.03.2018 | NAJPRED s.r.o. | Fa za darčeky na uvítanie detí |
DF2018/78 | 377,8 € | 19.03.2018 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | Fa za opravu Avie + STK a EK |
DF2018/77 | 893,11 € | 16.03.2018 | BIOPEL, a.s. | Fa za pelety na vykurovanie |
DF2018/76 | 140 € | 15.03.2018 | BAMS BUSINESS s.r.o. | Fa za dezinfekciu MŠ ozónom |
DF2018/75 | 24 € | 13.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za vyjadrenie k existencii telekom. zariadení |
DF2018/74 | 240 € | 09.03.2018 | Slovanet, a.s. | Fa za internet zasadačka OcÚ - ročný poplatok |
DF2018/73 | 1017,29 € | 09.03.2018 | BIOPEL, a.s. | Fa za pelety na vykurovanie |
DF2018/72 | 303,6 € | 07.03.2018 | ALUPROJEKT s.r.o. | Fa za informačnú vitrínu |
DF2018/71 | 360,88 € | 07.03.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Fa za stravné lístky 3/2018 |
DF2018/70 | 1084,2 € | 07.03.2018 | BINS s.r.o. | Fa za plastové nádoby na odpad |
DF2018/7 | 360 € | 02.01.2018 | MOGATO s.r.o. | Fa za správu web stránky motesice.sk |
DF2018/69 | 3700 € | 05.03.2018 | Ing. Martin Lipták | Fa za dopracovanie projektu nový stavebný obvod |
DF2018/68 | 979,25 € | 02.03.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 2/2018 |
DF2018/67 | 36,8 € | 01.03.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 3/2018 |
DF2018/66 | 9,91 € | 01.03.2018 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet knižnica 4/2018 |
DF2018/65 | 9,9 € | 01.03.2018 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet TJ Motešice 4/2018 |
DF2018/64 | 44,18 € | 01.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 3/2018 |
DF2018/63 | 295,22 € | 01.03.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu nedoplatok VO + KD 2/2018 |