<<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/3001 600 € 05.01.2017 JANTEK BJ s.r.o. orezávanie stromoov + upratovanie
DF2017/3002 308 € 12.01.2017 SPP a.s. plyn ZŠ
DF2017/3003 962 € 12.01.2017 SPP a.s. plyn
DF2017/3004 260 € 09.01.2017 MADE spol. s.r.o. systémová podpora URBIS na r.2017
DF2017/3005 38,64 € 09.01.2017 PETER ŠPIK oprava
DF2017/3006 155,06 € 11.01.2017 Palivá a stavebniny, a.s. dovoz makadamu
DF2017/3007 57,6 € 13.01.2017 SH systém spol. s r.o. služby - zverejňovanie za r.2017
DF2017/3008 270 € 16.01.2017 Ján Brehuv - ELEKTRO GAS oprava plynového kotla
DF2017/3009 220 € 19.01.2017 Anna Bialoboková školenie BOZP + posedenie
DF2017/3010 805 € 27.01.2017 Boruvova Jana poukážky na nákup tovaru
DF2017/3011 54 € 27.01.2017 RM - S Market, o.c.p., a.s. popl. za vedenie účtu CP
DF2017/3012 12 € 30.01.2017 Eliška Jurová počítačové služby 2017
DF2017/3013 99,6 € 01.02.2017 František Hvizda-HM-comp dlužby - web stránka
DF2017/3014 526,15 € 01.02.2017 JURGAS, s.r.o. oprava plyn. kotla
DF2017/3015 61,2 € 03.02.2017 SAD Prešov, a.s. preprava žiakov
DF2017/3016 120 € 03.02.2017 Aquaspiš spol. s r.o. prevádzkovanie vodovodu
DF2017/3017 476 € 06.02.2017 VSE, a.s. elektrina - ZŠ
DF2017/3018 1701 € 06.02.2017 VSE, a.s. elektrina
DF2017/3019 933 € 06.02.2017 SPP a.s. zemný plyn
DF2017/3020 298 € 06.02.2017 SPP a.s. plyn - ZŠ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: