<<Prvá <Predošlá 7 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/207 | 266,22 € | 02.07.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
DF2018/208 | 195,83 € | 02.07.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
DF2018/209 | 108,49 € | 02.07.2018 | Marcela Kopecká - Pekáreň „Inovec" Svinná | chlieb,pečivo |
DF2018/21 | 307,61 € | 17.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | voda Ostrov |
DF2018/210 | 90,87 € | 02.07.2018 | DEMIFOOD spol. s r.o. | potraviny |
DF2018/211 | 140 € | 02.07.2018 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS |
DF2018/212 | 50 € | 02.07.2018 | Jozef Bagin - JOBA | údržba Športhotel-práca s plošinou |
DF2018/213 | 303,54 € | 03.07.2018 | Up Slovensko, s. r. o. | stravenky SSÚ |
DF2018/214 | 131,36 € | 03.07.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | nájomné kopírka |
DF2018/215 | 130,79 € | 04.07.2018 | SH systém spol. s r.o. | správa výpočtovej techniky 7-9/2018 |
DF2018/216 | 36 € | 04.07.2018 | SPIN TN, s.r.o. | servisný poplatok ochrana objektov Kačabar |
DF2018/217 | 300 € | 04.07.2018 | A3 advokátska kancelária, s. r. o. | advokátske práce |
DF2018/218 | 43,96 € | 04.07.2018 | SEVT | tlačivá MŠ |
DF2018/219 | 39,59 € | 09.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Ostrov |
DF2018/22 | 44,42 € | 18.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
DF2018/220 | 248,93 € | 09.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ |
DF2018/221 | 240,18 € | 09.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | plyn OcU |
DF2018/222 | 398,1 € | 09.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ |
DF2018/223 | 510,31 € | 09.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrinaFRYML., DS,OcU,VO MŠ |
DF2018/224 | 46,94 € | 09.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon OcU |