<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/250 | 116,56 € | 02.01.2024 | Branislav Bulko - ALIASTECH | Akumulátor Bosch 54 Ah 420A |
DF2023/251 | 58,09 € | 08.01.2024 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2023/252 | 11,36 € | 08.01.2024 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2023/253 | 57,48 € | 08.01.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac December 2023 |
DF2023/254 | 346,27 € | 10.01.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2023. |
DF2023/255 | 928,68 € | 10.01.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2023. |
DF2023/257 | 32,03 € | 12.01.2024 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodaj ročník 2023 |
DF2023/258 | 60 € | 15.01.2024 | Ing. Ján Chudý - LTDesing | Údržbu a aktualizáciu stránky www.opatovce.sk |
DF2023/259 | 90 € | 12.01.2024 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
DF2023/260 | 220,73 € | 17.01.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - vyúčtovanie |
DF2023/261 | 412,66 € | 17.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
DF2023/262 | 114,95 € | 17.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia - vyúčtovanie |
DF2024/1 | 63,6 € | 08.01.2024 | SOMI Trenčín | Upgrade na rok 2024 program MZDY |
DF2024/10 | 38,4 € | 23.01.2024 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a |
DF2024/11 | 40 € | 24.01.2024 | Micro Invent s.r.o. | Webinár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 |
DF2024/12 | 48 € | 24.01.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber použitých textílií, odevov a obuvy |
DF2024/13 | 1128 € | 24.01.2024 | Nuaktiv, s.r.o. | ActivRegistratura a systémová a používateľská |
DF2024/14 | 369 € | 30.01.2024 | Slovak Telekom | Samsung Galaxy A54 128 GB |
DF2024/15 | 7,15 € | 01.02.2024 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2024/16 | 120 € | 05.02.2024 | Mestské divadlo Trenčín | Služby zabávačov na karnevale 4.2.2024 |
DF2024/17 | 250,63 € | 05.02.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
DF2024/18 | 50,6 € | 02.02.2024 | Obec Trenčianske Stankovce | Práca plošiny M16 |
DF2024/19 | 57,48 € | 05.02.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Január 2024 |
DF2024/2 | 121 € | 09.01.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
DF2024/20 | 56,96 € | 06.02.2024 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2024/21 | 410,3 € | 08.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
DF2024/22 | 314,66 € | 08.02.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
DF2024/23 | 48 € | 12.02.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber použitých textílií, odevov a obuvy |
DF2024/24 | 236,16 € | 12.02.2024 | Poľnohospodárske družstvo Trenčín Soblahov | Jatočná ošípaná - obecná zabíjačka |
DF2024/25 | 119,04 € | 12.02.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
DF2024/26 | 327,97 € | 13.02.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2024. |
DF2024/27 | 928,68 € | 13.02.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2024. |
DF2024/28 | 1,39 € | 22.02.2024 | Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. OZ Piešťany | prenájom hrádze na umiestnenie cyklotrasy |
DF2024/29 | 76,7 € | 27.02.2024 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 01/2024 |
DF2024/3 | 127,2 € | 10.01.2024 | Lamitec, spol. s.r.o. | Plastelína, cukríky, hygienické potreby |
DF2024/30 | 2790 € | 27.02.2024 | Ing. Marta Slámková | Zmeny a doplnky č.2 ÚPN - O Opatovce |
DF2024/32 | 17,38 € | 28.02.2024 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2024/33 | 14559,67 € | 28.02.2024 | Veríme v Zábavu s.r.o. | Výstavba multifunkčného ihriska |
DF2024/34 | 20,5 € | 04.03.2024 | PEČIATKY-VIZITKY s.r.o. | Pečiatka drevená na voľby |
DF2024/35 | 250,63 € | 04.03.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
DF2024/36 | 162,53 € | 06.03.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Február 2024 |
DF2024/37 | 54,77 € | 07.03.2024 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2024/38 | 279,62 € | 07.03.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
DF2024/39 | 410,3 € | 08.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
DF2024/4 | 490 € | 16.01.2024 | Verea s.r.o. | VO: Výstavba multifunkčného ihriska v obci |
DF2024/40 | 1024,6 € | 11.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2024. |
DF2024/41 | 364,24 € | 11.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2024. |
DF2024/42 | 121,62 € | 13.03.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
DF2024/43 | 20,16 € | 13.03.2024 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
DF2024/44 | 48 € | 18.03.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber použitých textílií, odevov a obuvy |
DF2024/45 | 105 € | 19.03.2024 | SAPRESTAV | Motáž a demontáž mája, terénne úpravy. |
DF2024/46 | 300 € | 19.03.2024 | SAPRESTAV | Terénne úpravy - cintorín |
DF2024/47 | 71,4 € | 19.03.2024 | MIP TN s.r.o. | 2 ks toner do Canon MF237w + dovoz |
DF2024/48 | 444 € | 22.03.2024 | A JE TO s.r.o. | Zimná údržba ciest a miestnych komunikácií |
DF2024/49 | 72 € | 25.03.2024 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
DF2024/5 | 250,63 € | 19.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
DF2024/50 | 55 € | 25.03.2024 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane |
DF2024/51 | 76,7 € | 25.03.2024 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 02/2024 |
DF2024/52 | 12,26 € | 04.04.2024 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2024/53 | 48 € | 04.04.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber použitých textílií, odevov a obuvy |
DF2024/54 | 57,48 € | 04.04.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Marec 2024 |
DF2024/55 | 250,63 € | 04.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
DF2024/56 | 54,77 € | 05.04.2024 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2024/57 | 308,45 € | 05.04.2024 | AGROSERVIS s.r.o. | Oprava traktorovej kosačky |
DF2024/58 | 96 € | 05.04.2024 | BOMAT s.r.o. | Nebezpečný odpad |
DF2024/59 | 576,28 € | 09.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Veľkoobjemový kontajner |
DF2024/6 | 68,52 € | 22.01.2024 | PYROSERVIS a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov |
DF2024/60 | 410,3 € | 09.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
DF2024/61 | 119,2 € | 09.04.2024 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
DF2024/62 | 237,41 € | 10.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
DF2024/63 | 399,99 € | 11.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2024. |
DF2024/64 | 1024,6 € | 11.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2024. |
DF2024/65 | 90 € | 15.04.2024 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
DF2024/66 | 35 € | 15.04.2024 | Micro Invent s.r.o. | Webinár - zamestnanec v SP a ZP |
DF2024/67 | 34,51 € | 17.04.2024 | FEREX s.r.o. | Smetná nádoba 120 L Ferex žltá |
DF2024/68 | 1062,73 € | 18.04.2024 | Agama PRO s.r.o. | Mareriál DHZO |
DF2024/69 | 45 € | 23.04.2024 | Micro Invent s.r.o. | Webinár - zamestnanec v SP a ZP |
DF2024/7 | 21,7 € | 22.01.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné ocú |
DF2024/70 | 23,72 € | 23.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Elektrika ocú |
DF2024/71 | 76,7 € | 24.04.2024 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 03/2024 |
DF2024/72 | 159,8 € | 24.04.2024 | Firesystem s.r.o. | Materiál DHZO |
DF2024/73 | 16,2 € | 24.04.2024 | Firesystem s.r.o. | Materiál DHZO - tričko |
DF2024/74 | 7,15 € | 25.04.2024 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2024/75 | 669,85 € | 25.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Nebezpečný odpad |
DF2024/8 | 4,55 € | 22.01.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné cintorín |
DF2024/9 | 3,17 € | 22.01.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné HZ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach