<<Prvá   <Predošlá   7 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/197 25,09 € 11.05.2018 IVES Program Matrika ročný prístup
DF2018/198 240 € 11.05.2018 Reštaurácia DAMI Strava ku Dňu učiteľov
DF2018/199 1364,76 € 14.05.2018 SEMPER DECOR Sakury, substrát a koly k stromom
DF2018/2 55,2 € 02.01.2018 SOMI s.r.o. Upgrade MZDY rok 2018
DF2018/20 582,91 € 17.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovanie plynu Hasičská zbrojnica
DF2018/200 96 € 14.05.2018 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime Vývoz odpadových vôd
DF2018/201 1611,65 € 15.05.2018 CUBO SHOP Výpočtová technika a údržba PC
DF2018/202 2300 € 16.05.2018 JUDr. Otto Markech Audit účtovnej závierky 2017
DF2018/203 91,44 € 16.05.2018 Orange Slovensko Telefónne hovory
DF2018/204 39,41 € 17.05.2018 ROUZZ, s.r.o. Laná pre Hasičov
DF2018/205 815,76 € 21.05.2018 Zempres s.r.o. Vývoz kontajnerov po obecnej brigáde
DF2018/206 12 € 22.05.2018 Mestske kult.stredisko Novomestský spravodaj na rok 2018
DF2018/207 225,12 € 22.05.2018 Martin Tvaroška - Marluc Vývoz kontajnerov po obecnej brigáde
DF2018/208 504 € 24.05.2018 CLASSIC spol. s r. o. Plachta na predajný stánok
DF2018/209 908,26 € 25.05.2018 Up Slovensko, s.r.o. Stravenky
DF2018/21 458,8 € 17.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovanie plynu MŠ
DF2018/210 90 € 29.05.2018 Florian s.r.o. Zabezpečenie školenia - základnej odbornej
DF2018/211 -75,02 € 01.06.2018 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el. energie RD
DF2018/212 197,82 € 01.06.2018 Daffer spol. s r. o. Pomôcky pre prvákov
DF2018/213 51,24 € 01.06.2018 COMTEC s.r.o. Údržba PC

  <<Prvá   <Predošlá   7 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: