<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/410 | 145 € | 17.12.2018 | Lazarčík Milan | Demontáž a montáž sprch.kúta v obec.byte |
DF2018/409 | 662,76 € | 17.12.2018 | LOMTEC.com a.s. | Elektronizácia služieb obci rok 2019 |
DF2018/414 | 284,3 € | 18.12.2018 | Progma,s.r.o. | Tonery, zálohovanie dát OU |
DF2018/413 | 42 € | 18.12.2018 | Weby Group, s.r.o. | Nastavenie a sfunkčnenie prenosu https |
DF2018/412 | 21,18 € | 18.12.2018 | Weby Group, s.r.o. | Prevádzkové služby na rok 2019 |
DF2018/415 | 82847 € | 20.12.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Fin. vklad spol.TVK spoluúč./ Kanalizácia/1.splátka |
DF2018/417 | 216,6 € | 21.12.2018 | Sepos, v.o.s. | Servisná prehl.kotlov v ZOS |
DF2018/416 | 100 € | 21.12.2018 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie byty 8bj. |
DF2018/419 | 32,24 € | 27.12.2018 | Spoločný úrad samosprávy | Vypracovanie posudkov na účely soc.služieb |
DF2018/418 | 1879,2 € | 27.12.2018 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 12/2018 |
DF2018/420 | 40 € | 28.12.2018 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko