<<Prvá <Predošlá 7 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/300 | 1500 € | 12.09.2018 | Adamkovič Jozef Ing. | Audit účtovnej závierky rok 2017 |
DF2018/299 | 70,86 € | 11.09.2018 | Slovanet, a.s. | Internet, hlasové služby telef.7/2018 |
DF2018/298 | 86,15 € | 11.09.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS 8/2018 |
DF2018/297 | 791,27 € | 10.09.2018 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2018/296 | 198,14 € | 10.09.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
DF2018/295 | 36 € | 07.09.2018 | SH systém s r.o. | Riešenie problému so serverom Urbis |
DF2018/294 | 240 € | 07.09.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2018/293 | 2097,3 € | 07.09.2018 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty 8 bj. |
DF2018/292 | 88,08 € | 04.09.2018 | Sepos, v.o.s. | Výmena ventilov na kotli v ZOS |
DF2018/291 | 402 € | 04.09.2018 | SOTAC, s.r.o. Košice | Školenie pracovníkov |
DF2018/290 | 18 € | 04.09.2018 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2018/289 | 18 € | 04.09.2018 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2018/288 | 185 € | 04.09.2018 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2018/287 | 18 € | 04.09.2018 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2018/286 | 107,26 € | 04.09.2018 | Drogéria Tomanec | Čistiace potreby do MŠ |
DF2018/285 | 1895,4 € | 01.09.2018 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 8/2018 |
DF2018/284 | 176,8 € | 28.08.2018 | Základná škola kard. A. Rudnaya | Réžijné náklady na stravu zamestnancov MŠ |
DF2018/283 | 64,94 € | 28.08.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody KD |
DF2018/282 | 40 € | 28.08.2018 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2018/281 | 24,38 € | 27.08.2018 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |