<<Prvá   <Predošlá   2 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
2018100 3600 € 04.05.2018 SEPOOS s.r.o. Surovský Peter údržba športového areálu OŠK
2018075 2660 € 05.04.2018 Ing. Jelínek Emil - JEVA výroba heligonky
2018226 2181,22 € 12.09.2018 DAMO Slovakia s.r.o. servis PRAGA V3S
2018308 2040 € 10.12.2018 Ing. Marta Tóthová audit za rok 2017
2018201 1474,93 € 20.08.2018 PYROSERVIS a.s. hasiči prac. odevy + vybavenie
2018117 1418,51 € 29.05.2018 AGI s.r.o. kosačka
2018211 1400 € 05.09.2018 Ing. Vratsialv Vetrák realizácia VO
2018115 1399,52 € 25.05.2018 Up Slovensko, s.r.o. stravné lístky
DF2018329 1332,11 € 31.12.2018 ZSE Energia
2018329 1332,11 € 31.12.2018 ZSE Energia a.s. el. energia
2018001 1287,12 € 02.01.2018 LE CHEQUE DEJEUNER BL stravné lístky
2018237 1234 € 25.09.2018 Ivan Opatovský - geodet geom. plán
2018264 1130 € 26.10.2018 Peter Kozák OŠK inštalatérsle práce
2018080 1128 € 13.04.2018 LETTRANS s.r.o. mulčovanie drevín - cintorín
2018204 1102,2 € 27.08.2018 Marius Pedersen a.s. vývoz VOK
2018129 1100 € 04.06.2018 Ing. Vratsialv Vetrák realizácia ver. obstarávania Modernizácia hasičskej zbrojnice
2018309 1092,35 € 13.12.2018 Marius Pedersen a.s. vývoz VOK
2018053 1056,81 € 05.03.2018 ZSE Energia a.s. el. energia 03/2018
2018024 1056,81 € 05.02.2018 ZSE Energia a.s. el. energia 02/2018
2018009 1056,81 € 15.01.2018 ZSE Energia a.s. el. energia 01/2018

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: