<<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/487 150 € 02.01.2024 ITSEN, s.r.o. služba kybernetickej bezpečnosti za 12/2023
DF2023/488 640 € 03.01.2024 ŤAŽBA DREVA zimná údržba miestnych komunikácií
DF2023/489 16,8 € 03.01.2024 TOPSET Solutions s.r.o. aktualizácia programov na rok 2023
DF2023/490 24,76 € 04.01.2024 Slovak Telekom telekomunikačné služby za 12/2023
DF2023/491 187,2 € 05.01.2024 INTA s.r.o odber kuchynského odpadu za 12/2023
DF2023/492 101,57 € 05.01.2024 TOP SERVIS IT a.s. nájomné kopírky za 12/2023
DF2023/493 95,58 € 08.01.2024 Greenlogy,a.s. nedoplatok za elektriku za 12/2023 - KM
DF2023/494 44,51 € 08.01.2024 Greenlogy,a.s. nedoplatok za elektriku za 12/2023 - OcÚ
DF2023/495 157,88 € 08.01.2024 Greenlogy,a.s. nedoplatok za elektriku za 12/2023 - VO 234
DF2023/496 84,85 € 08.01.2024 Greenlogy,a.s. nedoplatok za elektriku 12/2023 - VO 168
DF2023/497 753,07 € 10.01.2024 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 12/2023
DF2023/498 1056,9 € 10.01.2024 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu
DF2023/499 150 € 11.01.2024 Ďuráči Miroslav služby BOZP za 4.Q 2023
DF2023/500 1220,22 € 11.01.2024 ZSE Energia nedoplatok za plyn OŠK za 01-12/2023
DF2023/501 5,62 € 12.01.2024 Greenlogy,a.s. nedoplatok za elektriku za 01-12/2023 - DS
DF2023/502 936,32 € 12.01.2024 Greenlogy,a.s. nedoplatok za elektriku za 01-12/2023 - OŠK
DF2023/503 22,51 € 12.01.2024 Greenlogy,a.s. nedoplatok za elektriku za 01-12/2023 - BD 341
DF2023/504 100,69 € 12.01.2024 TOP SERVIS IT a.s. nájomné kopírky za 11/2023
DF2024/001 31,12 € 01.01.2024 Greenlogy,a.s. preddavok na elektriku za 01/2024 - OcÚ
DF2024/002 192,49 € 01.01.2024 Greenlogy,a.s. preddavok na elektriku za 01/2024 - KD

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: