<<Prvá <Predošlá 3 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/064 | 34,36 € | 06.03.2024 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, tlač.služby MŠ,ŠJ za 02/2024 |
DF2024/063 | 66,8 € | 06.03.2024 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, tlač.služby ZŠ za 02/2024 |
DF2024/062 | 17,99 € | 05.03.2024 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 02/2024 |
DF2024/061 | 34,57 € | 05.03.2024 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 02/2024 |
DF2024/060 | 1980 € | 04.03.2024 | Delphia TN s.r.o. | vypracovanie energetických certifikátov budov |
DF2024/059 | 431,19 € | 04.03.2024 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
DF2024/058 | 565,19 € | 04.03.2024 | Halimex s.r.o. | potraviny |
DF2024/057 | 195,17 € | 04.03.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2024/056 | 15,84 € | 01.03.2024 | MILSY, a. s. | potraviny |
DF2024/055 | 1387,4 € | 01.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | plyn za 03/2024 |
DF2024/054 | 43,2 € | 01.03.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
DF2024/053 | 10 € | 01.03.2024 | PackoNet | internet za 03/2024 |
DF2024/052 | 4761,6 € | 29.02.2024 | Smart Buildng Systems, s.r.o. | dodanie a inštalácia systému regulácie kúrenia |
DF2024/051 | 128,66 € | 28.02.2024 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ za 01-02/2024 |
DF2024/050 | 117,6 € | 27.02.2024 | SLOVEX - Alena Vaculová | potraviny |
DF2024/049 | 211,34 € | 26.02.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2024/048 | 53,92 € | 26.02.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2024/047 | 134,4 € | 23.02.2024 | KALIBRA SK s.r.o. | teplomer, vlhkomer ŠJ |
DF2024/046 | 14,98 € | 20.02.2024 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | filtračné vrecká MŠ |
DF2024/045 | 58,21 € | 20.02.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |