<<Prvá <Predošlá 3 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/24 | 2095,8 € | 17.01.2020 | Ultima Ratio, s.r.o. | Realizácia VO - Výstavba nájomných bytov |
DF2020/526 | 2090,88 € | 23.09.2020 | ESENEX sro | Všeobecný materiál - AČ |
DF2020/35 | 2065 € | 17.01.2020 | Ing. Merjavý Anton | Stavebný dozor - MŠ 98 - kuchyňa |
DF2020/556 | 2062,5 € | 05.10.2020 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 09/2020 |
DF2020/233 | 2055,98 € | 20.04.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ 3/2020 |
DF2020/501 | 1980 € | 09.09.2020 | Ján David - DDD | Deratizácia obcec |
DF2020/42 | 1929,6 € | 24.01.2020 | Steel Houses s.r.o. | Zateplenie stropu MŠ 98 -ŠJ |
DF2020/640 | 1927,5 € | 06.11.2020 | MAPOMA s.r.o. | Obedove balíčky 10/2020 |
DF2020/192 | 1910 € | 30.03.2020 | m-flak s. r. o. | Dodanie vchodových dveri, montáž OcÚ 121 |
DF2020/25 | 1883,75 € | 17.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - KD - nedoplatok |
DF2020/138 | 1860 € | 03.03.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 2/2020 |
DF2020/390 | 1797,6 € | 13.07.2020 | Štefan Bachleda | Výmena ele.platne, elektrická stolička - Šj |
DF2020/552 | 1791,38 € | 05.10.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 9/2020 |
DF2020/641 | 1771,32 € | 06.11.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 10/2020 |
DF2020/443 | 1766,1 € | 11.08.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 07/2020 |
DF2020/497 | 1725,6 € | 04.09.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 08/2020 |
DF2020/94 | 1718,7 € | 14.02.2020 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky |
DF2020/319 | 1702,8 € | 05.06.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ 05/2020 |
DF2020/235 | 1566,02 € | 20.04.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 3/2020 |
DF2020/156 | 1467,5 € | 09.03.2020 | Ekover, s.r.o. | TKO 2/2020 |