<<Prvá <Predošlá 27 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/314 | 387,16 € | 13.05.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98 , KD 04/2021 |
DF2021/313 | 174,01 € | 13.05.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- 107 04/2021 |
DF2021/312 | 80,54 € | 13.05.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2021/311 | 78,37 € | 13.05.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - osada 04/2021 |
DF2021/310 | 346,99 € | 13.05.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC , OcU 52 |
DF2021/309 | 96 € | 12.05.2021 | SPP-distribúcia,a.s. | Vyjadrenie - ZAPLATENÉ |
DF2021/308 | 802,68 € | 12.05.2021 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
DF2021/307 | 34,96 € | 12.05.2021 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál |
DF2021/306 | 26,74 € | 12.05.2021 | Ekover, s.r.o. | ŠJ odpad 03/2021 |
DF2021/305 | 170 € | 12.05.2021 | Pojedinec Jozef | Skladovanie pneu |
DF2021/304 | 1100 € | 12.05.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- PO, DN, BJ, VODA |
DF2021/303 | 222 € | 12.05.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - BJ 3 |
DF2021/302 | 68,4 € | 12.05.2021 | Brantner Nova s.r.o. | COVID 19 -testovanie odpad 24.04.2021 |
DF2021/301 | 101,92 € | 12.05.2021 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2021/300 | 965,9 € | 11.05.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | EE- plyn - PO, OcU, 52, 49 |
DF2021/299 | 124,26 € | 11.05.2021 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
DF2021/298 | 29,12 € | 11.05.2021 | Ekover, s.r.o. | Odmena 4/2021 |
DF2021/297 | 1668,54 € | 11.05.2021 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 4/2021 |
DF2021/296 | 2095,28 € | 11.05.2021 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKo - AČ - 04/2021 |
DF2021/295 | 151,99 € | 11.05.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon 4/2021 |
<<Prvá <Predošlá 27 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko