Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF23/22 | 57,6 € | 13.01.2023 | SH systém spol. s r.o. | služby zverejnenie.sk |
DF23/21 | 24,2 € | 13.01.2023 | Worldline | poplatok za POS terminál |
DF23/29 | -6,38 € | 16.01.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčtovacia faktúra za plyn MŠ byt |
DF23/28 | -842,02 € | 16.01.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčtovacia faktúra za plyn MŠ |
DF23/27 | -2118,4 € | 16.01.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčtovacia faktúra za plyn byt. 259 |
DF23/26 | -1838,38 € | 16.01.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčtovacia faktúra za plyn byt. 257 |
DF23/25 | -2347,04 € | 16.01.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčtovacia faktúra za plyn byt. 253 |
DF23/24 | -4286,86 € | 16.01.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčtovacia faktúra za plyn obec |
DF23/23 | 9,96 € | 16.01.2023 | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. | prenájom kontajnerov |
DF23/30 | 72 € | 19.01.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | zber použitých textílií 1/23 |
DF23/31 | 67,26 € | 20.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete |
DF23/35 | 738 € | 23.01.2023 | Jozef Jasenský - PRÁCE S PLOŠINOU | služby montážnej plošiny |
DF23/34 | 342 € | 23.01.2023 | Otto Sekereš | údržba verejného osvetlenia |
DF23/33 | 29,46 € | 23.01.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | potraviny MŠ |
DF23/32 | 3,23 € | 23.01.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | potraviny MŠ |
DF23/38 | 9,42 € | 26.01.2023 | INMEDIA | potraviny MŠ |
DF23/37 | 145,67 € | 26.01.2023 | INMEDIA | potraviny MŠ |
DF23/36 | 125,83 € | 26.01.2023 | INMEDIA | potraviny MŠ |
DF23/44 | 113,23 € | 30.01.2023 | Valman, s.r.o. | potraviny MŠ |
DF23/43 | 22,09 € | 30.01.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | potraviny MŠ |