<<Prvá <Predošlá 6 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF207/2018 | 351,72 € | 25.09.2018 | Miroslav Ožvalda-MICHAELA KM | Fa ze darčekové predmety |
DF206/2018 | 22,37 € | 24.09.2018 | shop-net, s.r.o. | Fa za hygiencký tovar KD |
DF205/2018 | 158,4 € | 24.09.2018 | KB-TN s.r.o. | Fa za odvoz odpadu |
DF204/2018 | 30 € | 24.09.2018 | ORANGE | Fa za mobil - starosta |
DF203/2018 | 162,4 € | 20.09.2018 | BYTOS s.r.o. | Fa za správu ND |
DF202/2018 | 35,7 € | 14.09.2018 | Jozef Mikoláš-TONEX | Fa za CD do miest.rozhlasu |
DF201/2018 | 25,09 € | 13.09.2018 | IVES | Fa za údržbu VT-matrika |
DF200/2018 | 2040 € | 13.09.2018 | BIOMASA | Fa za teplo 9/2018 |
DF199/2018 | 16,92 € | 11.09.2018 | Centrum polygrafických služieb | Fa za kanc. materiál -matrika |
DF198/2018 | 42,55 € | 10.09.2018 | ILLE papier, service SK s.r.o. | Fa za hygienické potreby OcÚ |
DF197/2018 | 1225,07 € | 10.09.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za zneškodnenie a vývoz odpadu |
DF196/2018 | 234 € | 10.09.2018 | CHORVÁT s.r.o. | Fa za autobus.prepravu |
DF195/2018 | 204,18 € | 10.09.2018 | Dežerická EKO, s.r.o. | Fa za likvidáciu odpadu 8/2018 |
DF194/2018 | 41373,82 € | 10.09.2018 | Cesty NITRA a.s. | Fa za stavebné práce v zmysle ZoD č.113/2018/08431 |
DF193/2018 | 18,19 € | 07.09.2018 | ZSE Energia a.s. | Fa za el.energiu - námestie |
DF192/2018 | 1,2 € | 07.09.2018 | Slovenská pošta a.s. | Fa za prenájom hnuteľného majetku 8/18 |
DF191/2018 | 100,34 € | 07.09.2018 | Slovak Telekom a.s. | Fa za telefón, internet, fax |
DF190/2018 | 212,95 € | 06.09.2018 | KB-TN s.r.o. | Fa za odvoz odpadu |
DF189/2018 | 371,4 € | 04.09.2018 | Edenred Slovakia s r.o. | Fa za stravné lístky |
DF188/2018 | 21,18 € | 04.09.2018 | WEBY GROUP s.r.o. | Fa za doménu na 1 rok |