<<Prvá <Predošlá 16 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 23724 | 360 € | 01.08.2024 | AQUA-VIVA | Dezinfekcia vozidiel a nádob BRKO |
| 2024Z31 | 3000 € | 01.08.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024227 | 60 € | 01.08.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024226 | 240 € | 01.08.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024049 | 67,9 € | 01.08.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar na ZD Krompachy |
| 2024048 | 563,67 € | 01.08.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
| 1024081226 | 48 € | 01.08.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 046 | 348 € | 01.08.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Práca s drvičom |
| 01142024 | 452,21 € | 01.08.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 10240168 | 826 € | 02.08.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 6/2024 |
| 8354076892 | 39,98 € | 05.08.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 2786879111 | 222,55 € | 05.08.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 20240121 | 1920 € | 05.08.2024 | Pneuset s.r.o. | servisné práce SN 134 BN, príves na RN |
| 4592125409 | 8662,29 € | 06.08.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 7/2024 |
| 24140434 | 6906,74 € | 06.08.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 2024Z32 | 3000 € | 06.08.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 1532402901 | 450,29 € | 06.08.2024 | Brantner Nova s.r,o. | zneškodnenie odpadu 18 01 04 |
| 100045066 | 20,9 € | 06.08.2024 | Levonet s.r.o. | Služby |
| FV240092 | 250,67 € | 07.08.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 3762401774 | 81,61 € | 07.08.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 7/2024 |
<<Prvá <Predošlá 16 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko