<<Prvá <Predošlá 18 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 24140485 | 668,94 € | 30.08.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 24140484 | 317,47 € | 30.08.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 24140480 | 362,21 € | 30.08.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 377 DG |
| 20240012 | 83 € | 30.08.2024 | KINREJAM s.r.o. | RK,TK EN 134 BN |
| 052 | 0 € | 30.08.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Služby - kompostáreň |
| 20241353 | 95,93 € | 31.08.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 7/2024 |
| FVOT244244 | 88,92 € | 02.09.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov |
| 2024259 | 60 € | 02.09.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024258 | 240 € | 02.09.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20241552 | 95,93 € | 02.09.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 8/2024 |
| 1024091223 | 48 € | 02.09.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| FV240108 | 109,07 € | 03.09.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 8355852965 | 39,98 € | 03.09.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 4592142187 | 8513,63 € | 03.09.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 8/2024 |
| 4236307798 | 339,26 € | 03.09.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 2791463609 | 208,55 € | 03.09.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 24013 | 22 € | 03.09.2024 | TESTAUTO,s.r.o. | Tovar |
| 202413006 | 162 € | 03.09.2024 | VLan, s.r.o. | Služby |
| 20240014 | 83 € | 03.09.2024 | KINREJAM s.r.o. | EK,TK SN 134 BN |
| 01302024 | 625,73 € | 03.09.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
<<Prvá <Predošlá 18 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko