<<Prvá <Predošlá 17 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
1910046085 | 448,31 € | 21.05.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
2024101581 | 125,64 € | 20.05.2024 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
20241029 | 966 € | 14.05.2024 | Ing. Pillár Slavomír | Oprava mostovej váhy |
1532401657 | 11,4 € | 13.05.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 4/2024 |
1532401563 | 433,3 € | 13.05.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
026/2024 | 180 € | 13.05.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
3762401035 | 85,51 € | 10.05.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 4/2024 |
FV240040 | 183,42 € | 09.05.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
7293458963 | 576,12 € | 09.05.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy, Cintorínska , Krompachy |
2024Z21 | 3000 € | 09.05.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
100038818 | 20,9 € | 09.05.2024 | Levonet s.r.o. | Internet ZD Spišské Vlachy |
7293267787 | 359,83 € | 07.05.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
7292581505 | 60,65 € | 07.05.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
7292581504 | 967,7 € | 07.05.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
2404/020 | 700,65 € | 07.05.2024 | Ladislav Sakmary | Servis kosačiek |
20240069 | 1881 € | 07.05.2024 | Pneuset s.r.o. | Oprava SN 134 BN |
8348717957 | 39,98 € | 06.05.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
4592073329 | 7500,03 € | 06.05.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 4/2024 |
25100513 | 824,4 € | 06.05.2024 | HERZ spol.s.r.o. | servisná prehliadka kotlov ZD |
2024Z20 | 3000 € | 06.05.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
<<Prvá <Predošlá 17 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko