<<Prvá <Predošlá 26 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 7293377688 | 2355,62 € | 09.01.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7293189086 | 1189,37 € | 09.01.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy, Cintorínska, Krompachy |
| 724810001 | 112,98 € | 09.01.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | ND na nákladné vozidlá |
| 2023095 | 596,5 € | 09.01.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
| 2023094 | 237 € | 09.01.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
| 1613/2023 | 237 € | 09.01.2024 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Tovar |
| 006812023 | 180 € | 09.01.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
| 20231206 | 147,6 € | 08.01.2024 | Mgr. Puchalová Iveta | Tovar |
| 1532305081 | 352,26 € | 08.01.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
| 24003 | 410 € | 05.01.2024 | BS Komplex, s.r.o. | Služby |
| 240021 | 43,2 € | 05.01.2024 | KASTEX s.r.o. | Kríže plastové |
| 20240001 | 102 € | 05.01.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 0362023 | 1440 € | 05.01.2024 | M.I.A Finance | Služby |
| 8341543741 | 39,98 € | 04.01.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 3082004142 | 7211,79 € | 04.01.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 12/2023 |
| 1910042444 | 430,82 € | 04.01.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 4234230895 | 305,24 € | 03.01.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 2754708757 | 179,64 € | 03.01.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 23140631 | 35,76 € | 03.01.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 2023423 | 60 € | 03.01.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
<<Prvá <Predošlá 26 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko