<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
FV240073 | 443 € | 02.01.2025 | Ján Bandžuch | Prenájom miestnosti a občerstvenie |
20242365 | 95,93 € | 02.01.2025 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 12/2024 |
20240700 | 144 € | 02.01.2025 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
1025011269 | 48 € | 02.01.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
FVOT246428 | 88,92 € | 03.01.2025 | GX Solutions | správa kontajnerov |
FV250003 | 70,93 € | 03.01.2025 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
8362458920 | 39,98 € | 03.01.2025 | Slovak Telekom | Pevné linky |
4237290075 | 333,79 € | 03.01.2025 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
2809879757 | 193,62 € | 03.01.2025 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
20240012 | 300 € | 03.01.2025 | ASTA trade, s.r.o. | Služby |
2024/317 | 183,29 € | 03.01.2025 | SK-fuel, s.r.o. | Služby |
FV240181 | 88,43 € | 07.01.2025 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
4592215068 | 8116,21 € | 07.01.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 12/2024 |
1910052850 | 472,5 € | 07.01.2025 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
1532405299 | 447,46 € | 07.01.2025 | Brantner Nova s.r,o. | zneškodnenie odpadu 18 01 04 |
02552024 | 326,21 € | 07.01.2025 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
2025003 | 51261,98 € | 08.01.2025 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 12/2025 |
2024077 | 60 € | 09.01.2025 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
20240228 | 1354 € | 09.01.2025 | Pneuset s.r.o. | Služby a tovar na SN 411 BH |
0072025 | 60 € | 10.01.2025 | PS Žaludková, s.r.o. | Tovar |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko