<<Prvá <Predošlá 2 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF516/2019 | 377,69 € | 20.12.2019 | Spoločná úradovňa samospravy n.o. | náklady stavebného úradu IV.Q.2019 |
DF514/2019 | 338,53 € | 20.12.2019 | Filip Tomáš | obecná zabíjačka-kultúra |
DF513/2019 | 67,49 € | 19.12.2019 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
DF511/2019 | 41,82 € | 19.12.2019 | Komunalna poistovna a.s. | poistenie osôb v aute Fiat Ducato |
DF509/2019 | 29 € | 18.12.2019 | O2 Slovakia s.r.o | VVS-posielanie SMS občanom 12/2019 |
DF512/2019 | 35,51 € | 17.12.2019 | SLOVANET, a.s. | telefon vvs+mš+matrika 12/2019 |
DF507/2019 | 58,98 € | 17.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | VVS-telefon st. 12/2019 |
DF506/2019 | 100 € | 17.12.2019 | Pažítková Vanda | grafická príprava na propagačný materiál |
DF508/2019 | 105,02 € | 16.12.2019 | DUOZ - Brtáň Slavomír | ŠJ-potraviny |
DF504/2019 | 57,32 € | 16.12.2019 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF510/2019 | 129,73 € | 13.12.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF505/2019 | 121,15 € | 13.12.2019 | Generali Poisťovňa a.s. | PZP Fiat Ducato |
DF503/2019 | 2,88 € | 13.12.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DFI17/2019 | 960 € | 12.12.2019 | KALUMA, s.r.o Ing. Straka | Kanalizácia-výkon inžinierskych činnosti |
DF497/2019 | 15 € | 12.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | DS-elektrina 12/2019 |
DF496/2019 | 66 € | 12.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | KD-elektrina 12/2019 |
DF495/2019 | 156 € | 12.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | MŠ-elektrina 12/2019 |
DF494/2019 | 13 € | 12.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina 12/2019 |
DF493/2019 | 233 € | 12.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-elektrina 12/2019 |
DF492/2019 | 18 € | 12.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | 8 b.j.-elektrina 12/2019 |