<<Prvá   <Predošlá   1 z 29    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/466 32,38 € 07.10.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZUŠ el. energia 9/2024 - vyúčtovanie
DF2024/420 24,87 € 11.09.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZUŠ el. energia 8/2024 - vyúčtovanie
DF2024/360 18,04 € 12.08.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZUŠ el. energia 7/2024 - vyúčtovanie
DF2024/302 21,36 € 09.07.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZUŠ el. energia 6/2024 - vyúčtovanie
DF2024/250 43,24 € 06.06.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZUŠ el. energia 5/2024 - vyúčtovanie
DF2024/193 42,51 € 10.05.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZUŠ el. energia 4/2024 - vyúčtovanie
DF2024/146 48,4 € 08.04.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZUŠ el. energia 3/2024 - vyúčtovanie
DF2024/99 42,84 € 07.03.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZUŠ el. energia 2/2024 - vyúčtovanie
DF2024/526 34,21 € 11.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZUŠ el. energia 10/2024 - vyúčtovanie
DF2024/44 47,7 € 07.02.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZUŠ el. energia 1/2024 - vyúčtovanie
DF2024/387 320,5 € 22.08.2024 Martin Kopún - Plynoterm ZUŠ - ročný servis a údržba plynových kotlov
DF2024/105 327,12 € 11.03.2024 Herplast, s.r.o. ZUŠ - oprava žalúzií
DFI2024/12 2868 € 20.05.2024 TWG-energo, s.r.o. ZŠ - projektové hodnotenia EHB
DF2024/274 284,4 € 21.06.2024 MIRA OFFICE s.r.o. ZPOZ - rozlúčka s deviatakmi - zdravé fľaše
DF2024/161 45,9 € 19.04.2024 ŠEVT a.s. ZPOZ - popisovacie fixky so štetcom
DF2024/511 478,8 € 11.11.2024 BOMAT s.r.o. Zneškodnenie nebezpečného odpadu
DF2024/135 420 € 05.04.2024 BOMAT s.r.o. Zneškodnenie nebezpečného odpadu
DF2024/235 67,5 € 04.06.2024 MP Trans - Marián Pista Zloženie mája - manipulácia
DF2024/155 930 € 11.04.2024 C E BUILDING s. r. o. Zimná údržba miestnych komunikácií 3/2024
DF2024/115 870 € 22.03.2024 C E BUILDING s. r. o. Zimná údržba miestnych komunikácií 2/2024

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 29    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: