<<Prvá   <Predošlá   1 z 29    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/532 75 € 21.11.2024 MADE spol. s r.o. Školenie k IS Urbis
DF2024/531 381,6 € 20.11.2024 C E BUILDING s. r. o. Kosenie trávy - Dráhy
DF2024/530 241,79 € 19.11.2024 National Pen Darčeková sada zápisník + pero
DF2024/529 4607,71 € 15.11.2024 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 10/2024
DF2024/528 31,9 € 13.11.2024 MIRA OFFICE s.r.o. Mikulášske sáčky
DF2024/527 79,82 € 13.11.2024 Slovanet, a.s. OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 10/2024
DF2024/526 34,21 € 11.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZUŠ el. energia 10/2024 - vyúčtovanie
DF2024/525 331,52 € 11.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. VO Rakoľuby el. energia 10/2024 - vyúčtovanie
DF2024/524 214,3 € 11.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. VO B. Vieska el. energia 10/2024 - vyúčtovanie
DF2024/523 18,16 € 11.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. SK B. Vieska el. energia 10/2024 - vyúčtovanie
DF2024/522 45,65 € 11.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. SD Kočovce el. energia 10/2024 - vyúčtovanie
DF2024/521 17,49 € 11.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Barina el. energia 10/2024 - vyúčtovanie
DF2024/520 15,21 € 11.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Garáže el. energia 10/2024 - vyúčtovanie
DF2024/519 104,49 € 11.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. OÚ el. energia 10/2024 - vyúčtovanie
DF2024/518 203,29 € 11.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. VO Kočovce el. energia 10/2024 - vyúčtovanie
DF2024/517 816 € 11.11.2024 M&M Trans SK, s.r.o. Vývoz VOK
DF2024/516 2 € 11.11.2024 O2 Slovakia, s.r.o. OÚ - poplatok za mobilnú sieť - alarm 10/2024
DF2024/515 991,5 € 11.11.2024 KRAIN, s.r.o. Informátor č. 2/2024
DF2024/514 58,8 € 11.11.2024 EuroTRADING s.r.o. Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 11/2024
DF2024/513 38,02 € 11.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 19 BJ - el. energia 11/2024

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 29    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: