<<Prvá <Predošlá 6 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2016/3105 | 795 € | 05.08.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.6.-31.8.2016/3.Q |
DF2016/3104 | 123 € | 05.08.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.6-31.8.2016/MŠ-3.Q |
DF2016/3108 | 200 € | 01.08.2016 | MADE spol. s r.o. | system.podpora URBIS |
DF2016/3102 | 162 € | 29.07.2016 | Katarína Chlebovská - PRACÁK | prac.odevy+obuv/DS§52a |
DF2016/3097 | 420 € | 29.07.2016 | MEDIINVEST Consulting, s.r.o. | podanie žiadosti o NFP z Envir.f./ |
DF2016/3096 | 60 € | 29.07.2016 | Jozef Choma | dokument.+úlohyPZS/1.polr.2016 |
DF2016/3095 | 542,89 € | 27.07.2016 | Obec Hrabovec | obedy pre dôchodcov/07.2016 |
DF2016/3094 | 50,42 € | 12.07.2016 | Orange Slovensko, a.s., | mobil 6.7.-5.8.2016 |
DF2016/3093 | 680,17 € | 12.07.2016 | SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn/zúčtovanie/1.1.-31.05.2016 |
DF2016/3092 | 22,8 € | 09.07.2016 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/06.2016 |
DF2016/3091 | 79,2 € | 09.07.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/06.2016 |
DF2016/3090 | 151,64 € | 09.07.2016 | VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné/2.Q.2016/OU+MŠ |
DF2016/3089-1 | 137,4 € | 09.07.2016 | POTRAVINY Anna BIALOBOKOVÁ, | MŠ-MDD/koniec škol.roka |
DF2016/3089 | 100 € | 09.07.2016 | POTRAVINY Anna BIALOBOKOVÁ, | hov.+bravč.mäso |
DF2016/3101 | 433 € | 08.07.2016 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/07.2016 |
DF2016/3087 | 28,49 € | 08.07.2016 | Slovak Telekom, a.s., | telefón+internet/06-2016 |
DF2016/3086 | 14 € | 08.07.2016 | Slovak Telekom, a.s., | telefón-MŠ/06.2016 |
DF2016/3103 | 417,39 € | 05.07.2016 | ŠTEMPEĽ Miroslav | kancelárske potreby a spotreb.mater. |
DF2016/4519 | 255,66 € | 30.06.2016 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/06.2016 |
DF2016/3085 | 237,38 € | 30.06.2016 | PKP Bardejov s.r.o. | nájom dopr.prostr. |