<<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/4502 24,44 € 24.01.2017 VIJOFEL s.r.o.
DF2017/4501 34,8 € 16.01.2017 VIJOFEL s.r.o.
DF2017/3010 78,56 € 20.01.2017 VSE a.s.
DF2017/3009 546 € 18.01.2017 SPP, a.s.
DF2017/3008 438,14 € 18.01.2017 SPP, a.s.
DF2016/4550 153,39 € 09.01.2017 Marián Cviklík - DUMARK
DF2016/3208 43,8 € 09.01.2017 Slovak Telekom a.s.
DF2016/3206 308,04 € 11.01.2017 FURA s.r.o.
DF2017/3026 32,86 € 09.02.2017 VVS dovoz vody cisternou
DF2017/3025 304,58 € 08.02.2017 VVS dovoz vody cisternou
DF2017/3024 222 € 06.02.2017 VSE a.s. elektrina MŠ
DF2017/3015 703 € 06.02.2017 VSE a.s. elektrina OcÚ, ZŠ
DF2017/3004 140,63 € 20.01.2017 VSE a.s. elektrina ZŠ
DF2017/3006 94,44 € 25.01.2017 ELKO JUR elektromontážne práce VO
DF2017/4004 197,4 € 21.02.2017 HOBLA s.r.o. hračky MŠ
DF2017/3011 20 € 03.02.2017 Wi-Net BJ s.r.o. internet
DF2017/3001 20 € 05.01.2017 Wi-Net BJ s.r.o. internet
DF2017/3030 20 € 03.03.2017 Wi-Net BJ s.r.o. internet OcÚ, MŠ
DF2017/4007 120 € 24.02.2017 EMI-Sabinov s.r.o. jersey plachta MŠ
DF2017/3040 307,34 € 03.03.2017 FURA s.r.o. komunál.odpad

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: