Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/26 | 197,2 € | 23.01.2020 | HO&PE FAMILY, s.r.o. | potraviny |
DF2020/23 | 287,15 € | 23.01.2020 | Bátory Peter | oprava verejné rozhlas |
DF2020/22 | 186,98 € | 23.01.2020 | Bátory Peter | svetlá prenosné- akcie |
DF2020/21 | 1643,04 € | 23.01.2020 | Bátory Peter | oprava verejné osvetlenie |
DF2020/20 | 132,04 € | 23.01.2020 | Inmedia spol. s.r.o. | potraviny |
DF2020/28 | 1353,1 € | 27.01.2020 | RONDOM s.r.o. | materiál vodovod |
DF2020/25 | 447 € | 29.01.2020 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Chladnička SAMSUNG - kuchyňa OcU |
DF2020/24 | 30 € | 29.01.2020 | Slovak Telecom - T Com | popl. telekom |
DF2020/30 | 112,02 € | 30.01.2020 | GPM VOZ, s.r.o. | zelenina |
DF2020/29 | 248,76 € | 30.01.2020 | Inmedia spol. s.r.o. | potraviny |
DF2020/27 | 204,19 € | 30.01.2020 | HO&PE FAMILY, s.r.o. | potraviny |
DF2020/32 | 144 € | 04.02.2020 | SAFIRS s.r.o. | služby OPP,BTS,PZS |
DF2020/31 | 62,95 € | 04.02.2020 | BAŇA Ružomberok, spol. s.r.o. | šrk na posyp MK |
DF2020/42 | 10527,9 € | 05.02.2020 | Peter Hollý | servis plastových okien 24bj |
DF2020/41 | 14822,6 € | 05.02.2020 | OK-TEAM s.r.o. | stavebné úpravy šatne OFK |
DF2020/40 | 133,62 € | 05.02.2020 | SCANDI s.r.o. | papier, batérie do zásobníkov WC |
DF2020/34 | 2950 € | 05.02.2020 | Obec Liptovská Osada | Príspevok na stavebný úrada 2020 |
DF2020/33 | 718 € | 05.02.2020 | Obec Liptovská Osada | Doplatok -stavebný úrad -rok 2019 |
DF2020/44 | 128,77 € | 06.02.2020 | Inmedia spol. s.r.o. | potraviny |
DF2020/43 | 155,87 € | 06.02.2020 | HO&PE FAMILY, s.r.o. | potraviny |