<<Prvá <Predošlá 2 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/80 | 324,16 € | 01.03.2024 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad |
DF2024/8 | 649 € | 15.01.2024 | BELLIMPEX | Servis merača rýchlosti pri cintoríne |
DF2024/79 | 30 € | 01.03.2024 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ |
DF2024/78 | 57,26 € | 01.03.2024 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
DF2024/77 | 1908 € | 28.02.2024 | HUTIRA Slovakia s.r.o. | MODULO - vodomerné šachty |
DF2024/76 | 68,24 € | 16.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné telefóny |
DF2024/75 | 110,26 € | 27.02.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Práca, mzdy, odmeňovanie - vyúčt.faktúra |
DF2024/74 | 122,28 € | 27.02.2024 | WOODCOTE GROUP a.s. | OSB |
DF2024/73 | 46,21 € | 27.02.2024 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
DF2024/72 | 560 € | 26.02.2024 | Patrik Dobrota - Ciyt Trees | Výrub 7 ks sromov stromolezeckou technikou |
DF2024/71 | 432 € | 26.02.2024 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | Porovnávacia mapa okresu Žiar n/Hr. vyúčt.faktúra |
DF2024/70 | 310,8 € | 26.02.2024 | ELPOD s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia |
DF2024/7 | 3509,79 € | 09.01.2024 | SAO Masaryk Marián Žiar nad Hronom | Dodávka a montáž podlahových krytín v MŠ |
DF2024/69 | 260 € | 26.02.2024 | Bytspol Servis s.r.o. | Odstránenie havarijného stavu odpadového potrubia |
DF2024/68 | 58,89 € | 26.02.2024 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
DF2024/67 | 26,1 € | 26.10.2024 | Ing Michal Boroš | Amway drogéria |
DF2024/66 | 230 € | 23.02.2024 | ASSP-GEO, s.r.o. | Vytýčenie a označenie parciel |
DF2024/65 | 8,66 € | 23.02.2024 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
DF2024/64 | 181,5 € | 23.02.2024 | QX spólka z o.o. | Tesniace pásy steny |
DF2024/63 | 316,21 € | 21.02.2024 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad |