<<Prvá <Predošlá 19 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/098 | 50 € | 14.03.2023 | Ľubor Sevald | Výmera izbového termostatu |
DF2023/097 | 365,04 € | 14.03.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO 02/2023 |
DF2023/096 | 214,13 € | 09.03.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Nedoplatok ČOV 02/2023 |
DF2023/095 | 27,57 € | 09.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia zálohová faktúra DS 03/2023 |
DF2023/094 | 46,8 € | 08.03.2023 | EuroTrading s.r.o | Činnosť zodpovednej osoby 03/2023 |
DF2023/093 | 160 € | 08.03.2023 | Ruagro, s.r.o | Vývoz žumpy 264 2x |
DF2023/092 | 160 € | 08.03.2023 | Ruagro, s.r.o | Vývoz žumpy 264 2x |
DF2023/091 | 47,8 € | 08.03.2023 | Arriva Trnava, a.s. | Prevádzka dopravného prostriedku 2/2023 |
DF2023/090 | 126,72 € | 07.03.2023 | COMTEC s.r.o | Microsoft 365 Apps pre firmy - ročný poplatok |
DF2023/089 | 31,33 € | 06.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | Nedoplatok DS 02/2023 |
DF2023/088 | 29 € | 06.03.2023 | COMTEC s.r.o | prenájom EPSON 02/2023 |
DF2023/087 | 51,66 € | 06.03.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná sieť a mobil 02/2023 |
DF2023/086 | 88,5 € | 06.03.2023 | Ján Čuvala - JC - servis | Demontáž vianočnej výzdoby a doprava |
DF2023/085 | 104,59 € | 06.03.2023 | Kľúčová služba Nezbeda a Radovský | Oprava a montáž elektronického vrátnika, BD 266 |
DF2023/084 | 294,55 € | 06.03.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | Zneškodnenie KO 2/2023 |
DF2023/083 | 1800 € | 03.03.2023 | kosťova s.r.o. | Vypracovanie a podanie Žiadosti o poskytnutie podpory |
DF2023/082 | 96 € | 03.03.2023 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 2/2023 |
DF2023/081 | 29 € | 03.03.2023 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne EPSON |
DF2023/080 | 24 € | 03.03.2023 | COMTEC s.r.o | Záloha dát Backup Cloud 02/2023 |
DF2023/079 | 735 € | 03.03.2023 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Kontajner 1100 l 1 ks |
<<Prvá <Predošlá 19 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko