Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Materská škola Šaštín-Stráže
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
1012 | 60,27 € | 5.3.2025 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
1003 | 60,27 € | 4.2.2025 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
1001 | 60,27 € | 9.1.2025 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
1011 | 58 € | 5.3.2025 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
1007 | 58 € | 6.2.2025 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
1013 | 60,27 € | 5.3.2025 | ABC DEAL s.r.o. | Všeobecný materiál - toner |
1021 | 664,2 € | 12.3.2025 | MV - INTERIÉR s.r.o. | Všeobecné služby - Šatníkové dvere |
1022 | 910,2 € | 12.3.2025 | MV - INTERIÉR s.r.o. | Všeobecné služby - predelovacie steny na WC, a vešiaky |
1019 | 88,67 € | 17.3.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné |
1008 | 88,67 € | 17.2.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné |
1004 | 88,67 € | 22.1.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné |
1020 | 115,21 € | 17.3.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
1009 | 111,92 € | 17.2.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
1002 | 106,01 € | 15.1.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
1014 | 116,85 € | 6.3.2025 | CHEMIKO | Služby-deratizácia |
1024 | 972,17 € | 14.3.2025 | Základná škola | Preúčtovanie energií za 1. štvrťrok 2025 |
2032 | 356,66 € | 10.3.2025 | R.E.I.P. Trade s.r.o. | Potraviny |
2031 | 264,78 € | 11.3.2025 | ATC - JR,s.r.o. | Potraviny |
2030 | 133,71 € | 3.3.2025 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny |
2029 | 54,48 € | 6.3.2025 | Jezef Šimunič | Potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko