Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Materská škola Staškov
<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
1022 | 2152 € | 28.02.2023 | Energie2 a.s. | plyn NK |
1011 | 1291 € | 01.02.2023 | Energie2 a.s. | plyn VK |
1071 | 976 € | 31.07.2023 | Energie2 a.s. | plyn NK |
1059 | 976 € | 31.06.2023 | Energie2 a.s. | plyn NK |
1048 | 976 € | 31.05.2023 | Energie2 a.s. | plyn NK |
1040 | 976 € | 30.04.2023 | Energie2 a.s. | plyn NK |
1031 | 976 € | 31.03.2023 | Energie2 a.s. | plyn NK |
1000 | 747,27 € | 02.01.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | elekrina vk+nk |
1023 | 571,59 € | 01.03.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | elekrina vk+nk |
54/23 | 570,14 € | 02.06.2023 | COOP Jednota Čadca | potraviny |
32/23 | 530,95 € | 04.04.2023 | Milan Delinčák-BUKOV VOZ | potraviny |
1008 | 526,74 € | 11.01.2023 | SPP | nedoplatok plyn |
38/23 | 526,42 € | 18.04.2023 | ATC-JR s.r.o. | potraviny |
1010 | 525,63 € | 01.02.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | elekrina vk+nk |
1032 | 506,94 € | 03.04.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | elekrina vk+nk |
33/23 | 503,68 € | 04.04.2023 | COOP Jednota Čadca | potraviny |
1025 | 487 € | 04.03.2023 | Dušan Machovčák M-PARKET | žalúzie a sieťky na okná |
37/23 | 483,97 € | 18.04.2023 | ATC-JR s.r.o. | potraviny |
64/23 | 462,78 € | 03.07.2023 | COOP Jednota Čadca | potraviny |
60/23 | 456,22 € | 22.06.2023 | Omnia Gastro s.r.o. | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko