<<Prvá   <Predošlá   10 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/79 102,98 € 06.05.2022 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. OU - zneškodnenie odpadu
DF2022/78 37,5 € 06.05.2022 Anton Ocet ml. Kominárstvo MS - revizia
DF2022/77 200 € 05.05.2022 Rastislav Petkanič IBV - geometrické zameranie
DF2022/76 81,96 € 05.05.2022 Decathlon SK s. r. o. DHZ - prilby
DF2022/75 197,95 € 04.05.2022 Miloš Bobčík Bala ŠJ - potraviny
DF2022/74 24,07 € 04.05.2022 BERRY, s.r.o. ŠJ - potraviny
DF2022/73 490,22 € 04.05.2022 FLORIAN, s.r.o. DHZ - materiál
DF2022/72 4,31 € 03.05.2022 Lombard s.r.o. OU - web
DF2022/71 65,16 € 27.04.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ŠJ - potraviny
DF2022/70 282 € 27.04.2022 EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o. OU - oprava meraca rýchlosti
DF2022/69 95,71 € 22.04.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ŠJ - potraviny
DF2022/68 116,58 € 22.04.2022 Marius Pedersen OU - preprava odpadu
DF2022/67 384,95 € 22.04.2022 Mesto Nové Mesto nad Váhom SUS - stavebný úrad
DF2022/66 135,1 € 22.04.2022 Radovan Vlasák OU - preprava odpadu
DF2022/65 359,05 € 21.04.2022 Miloš Bobčík Bala ŠJ - potraviny
DF2022/64 132,28 € 21.04.2022 REMOS spol. s r.o. OU - držiak na vlajky
DF2022/63 6,04 € 13.04.2022 MAGNA ENERGIA a.s. OU - elektrina
DF2022/62 674,56 € 13.04.2022 ZSE Energia, a.s. IBV - elektrina
DF2022/61 54,16 € 13.04.2022 Orange Slovensko, a.s. OU,MS - telefon
DF2022/60 420 € 13.04.2022 BLACKTHORN TRANS, s.r.o. OU - zametanie komunikacii

  <<Prvá   <Predošlá   10 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: