<<Prvá <Predošlá 16 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/88 | 756 € | 31.03.2021 | PRIMA GROUP s.r.o. | Fa za čistenie pozemkov pomocou lesnej frézy |
DF2021/89 | 2364 € | 31.03.2021 | De Bondt, s.r.o. | Fa za projektovú dokumentáciu zateplenie OcÚ a KD |
DF2021/9 | 93,6 € | 05.01.2021 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Fa za aktualizáciu programu mzdy na r. 2021 |
DF2021/90 | 202,36 € | 31.03.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - nedoplatok VO + KD 03/2021 |
DF2021/91 | 3 € | 01.04.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn OcÚ 04/2021 |
DF2021/92 | 91 € | 01.04.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn Nová škola DM 04/2021 |
DF2021/93 | 792 € | 01.04.2021 | BINS s.r.o. | Fa za smetné nádoby na komunálny odpad |
DF2021/94 | 76,24 € | 01.04.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 04/2021 |
DF2021/95 | 2121,75 € | 06.04.2021 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 03/2021 |
DF2021/96 | 3080,78 € | 06.04.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Fa za stravné lístky |
DF2021/97 | 638 € | 06.04.2021 | Ľuboš Lacík | Fa za maľovanie triedy v ZŠ Motešice |
DF2021/98 | 881 € | 06.04.2021 | Ľuboš Lacík | Fa za maľovanie triedy v MŠ Motešice |
DF2021/99 | 5 € | 08.04.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | Fa za internet DHZ zbrojnica 03/2021 |
<<Prvá <Predošlá 16 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko