Materská škola, Korcháň Materská škola, Korcháň

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/79 19,99 € 07.01.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón
DF2019/1 70 € 11.01.2019 MADE spol. s r.o. Systémova podpora URBIS (01.0.1.2019- 31.03.2019 )
DF2019/10 19,99 € 12.03.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón : 01.02.2019- 28.02.2019
DF2019/11 1302 € 12.03.2019 František Ondreáš Fakturujeme Vám interiérový nábytok pre deti
DF2019/12 75 € 12.03.2019 Ing.Daniela Sventek Priečková Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti
DF2019/13 201,93 € 12.03.2019 MŠ Korcháň ŠJ Strava zamestnancov - Február 2019
DF2019/14 28,8 € 01.04.2019 SH systém spol. s r.o. Služba -zverejnené 12 mesiacov
DF2019/15 70 € 01.04.2019 MADE spol. s r.o. Systémova podpora URBIS (01.0.4.2019- 31.06.2019 )
DF2019/16 174,9 € 09.04.2019 MŠ Korcháň ŠJ Strava zamestnancov - Marec 2019
DF2019/17 19,99 € 09.04.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón : 01.03.2019- 31.03.2019
DF2019/18 201,93 € 10.05.2019 MŠ Korcháň ŠJ Strava zamestnancov - Apríl 2019
DF2019/19 19,99 € 14.05.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón : 01.04.2019- 30.04.2019
DF2019/2 120 € 11.01.2019 BROS Computing, s.r.o. Fakturujem,e Vám za: GDPR, výkon funkcie ZO
DF2019/20 5,62 € 28.05.2019 Obim s.r.o. Jablká+ jablková šťava pre deti- darom
DF2019/21 210 € 28.05.2019 NOVATECH , s.r.o. Fakturujeme Vám : Lampa Epson, servisné práce
DF2019/22 75 € 07.06.2019 Ing.Daniela Sventek Priečková Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti
DF2019/23 19,99 € 07.06.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón : 01.05.2019- 31.05.2019
DF2019/24 209,88 € 07.06.2019 MŠ Korcháň ŠJ Strava zamestnancov - Máj 2019
DF2019/25 107,81 € 24.06.2019 Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné MŠ + ŠJ do 29.5.2019
DF2019/26 193,2 € 24.06.2019 EKOTEC spol.s.r.o. Fakturujeme Vám kontrolu bezpečnosti detského

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: