Materská škola, Korcháň Materská škola, Korcháň

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/79 19,99 € 07.01.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón
DF2019/7 20 € 14.02.2019 Ballux, spol.s r.o. ŠJ - účastnícky poplatok za odborný seminár
DF2019/45 20,12 € 16.10.2019 Slovak Telecom,a.s. Telefón : 01.09.2019- 30.09.2019
DF2019/14 28,8 € 01.04.2019 SH systém spol. s r.o. Služba -zverejnené 12 mesiacov
DF2019/41 30 € 30.09.2019 Slovenská legálna metrológia , n.o Šj : Overenie váhy triedy III a IIII do 20 kg
DF2019/47 48 € 04.11.2019 MIL- ELEKTRO, s.r.o. FAkturujeme Vám revíziu - elektrických spotrebičov
DF2019/36 51,12 € 10.09.2019 NOMIland,s.r.o. Predškoláci- učebné pomôcky
DF2019/31 68,37 € 23.07.2019 MŠ Korcháň ŠJ Strava zamestnancov - Júl 2019
DF2019/42 70 € 07.10.2019 MADE spol. s r.o. Systémova podpora URBIS (01.10.2019- 31.12.2019 )
DF2019/28 70 € 02.07.2019 MADE spol. s r.o. Systémova podpora URBIS (01.07.2019- 30.09.2019 )
DF2019/15 70 € 01.04.2019 MADE spol. s r.o. Systémova podpora URBIS (01.0.4.2019- 31.06.2019 )
DF2019/1 70 € 11.01.2019 MADE spol. s r.o. Systémova podpora URBIS (01.0.1.2019- 31.03.2019 )
DF2019/44 72 € 11.10.2019 PEJM, s.r.o. ŠJ- Fakturujeme Vám kontrolu, vyčistenie váh
DF2019/38 74,7 € 26.09.2019 cleanex-cleanex, s.r.o. Fakturujeme Vám tepovanie kobercov.
DF2019/58 75 € 05.12.2019 Ing.Daniela Sventek Priečková Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti
DF2019/37 75 € 10.09.2019 Ing.Daniela Sventek Priečková Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti
DF2019/22 75 € 07.06.2019 Ing.Daniela Sventek Priečková Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti
DF2019/12 75 € 12.03.2019 Ing.Daniela Sventek Priečková Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti
DF2019/34 79 € 06.09.2019 Abiset s.r.o. ŠJ - aktualizácia programu iKelp
DF2019/65 86,93 € 16.12.2019 Jozef Smolka -JS CENTRO Čistiace prostriedky

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: