Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/41 | 25,63 € | 22.04.2026 | LIBEX, s.r.o. | MŠ - toaletný papier 36ks |
| DFE2026/23 | 78,13 € | 14.04.2026 | hamsal , s.r.o | ŠJ - potraviny |
| DF2026/40 | 37,8 € | 14.04.2026 | Materská škola - ŠJ | MŠ + ŠJ - príspevok zo SF - stravovanie |
| DF2026/39 | 217,08 € | 14.04.2026 | Materská škola - ŠJ | MŠ + ŠJ - stravovanie zamestnancov 3/2026 |
| DF2026/38 | 229,63 € | 14.04.2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | MŠ + ŠJ - elektrina 3/2026 - vyúčtovanie |
| DF2026/37 | 37,8 € | 14.04.2026 | Slovak Telecom,a.s. | MŠ + ŠJ - telefón 3/2026 |
| DF2026/36 | 29,5 € | 14.04.2026 | SH systém spol. s r.o. | služba "zverejnene.sk" na 12 mesiacov do 21.3.2027 |
| DF2026/35 | 36,9 € | 14.04.2026 | ESPIK Group s.r.o. | ŠJ - zber a odvoz odpadu 3/2026 |
| DFE2026/22 | 25,1 € | 13.04.2026 | hamsal , s.r.o | ŠJ - potraviny |
| DFE2026/21 | 31,56 € | 07.04.2026 | hamsal , s.r.o | ŠJ - potraviny |
| DFE2026/20 | 196,64 € | 07.04.2026 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ŠJ - potraviny |
| DFE2026/19 | 28,68 € | 07.04.2026 | hamsal , s.r.o | ŠJ - potraviny |
| DF2026/34 | 93,28 € | 02.04.2026 | MADE spol. s r.o. | MŠ + ŠJ program URBIS /1.4.-30.6.2026/ |
| DF2026/33 | 401,86 € | 02.04.2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | MŠ + ŠJ - elektrina 4/2026 |
| DF2026/32 | 100 € | 02.04.2026 | NOVATECH , s.r.o. | Tonery do tlačiarne OKI - 2ks |
| DFE2026/18 | 641,11 € | 31.03.2026 | COOP Jednota Čadca | ŠJ - potraviny |
| DF2026/31 | 31,85 € | 27.03.2026 | Materská škola - ŠJ | MŠ + ŠJ - príspevok zo SF - stravovanie |
| DF2026/30 | 182,91 € | 27.03.2026 | Materská škola - ŠJ | MŠ + ŠJ - stravovanie zamestnancov 2/2026 |
| DFE2026/17 | 214,83 € | 20.03.2026 | Ryba Žilina, spol.s r.o. | ŠJ - potraviny |
| DFE2026/16 | 105,93 € | 19.03.2026 | QUALITED s.r.o | ŠJ - potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko