<<Prvá   <Predošlá   11 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
2021128 525,7 € 28.06.2021 SEVAK voda bytovky
2021127 37,54 € 28.06.2021 SEVAK voda cintorín
2021126 37,55 € 28.06.2021 SEVAK voda OcÚ
2021125 12,11 € 28.06.2021 SEVAK voda KD
2021124 240 € 28.06.2021 IVOMOS VO - exteriérové hodiny
2021123 298 € 21.06.2021 iMwell, s.ro. zverejnenie súhrnné správy
2021122 157,63 € 21.06.2021 CB Media poplatok internetová stránka
2021121 39,92 € 21.06.2021 Orange Slovensko dátová karta VO
2021120 7905,08 € 21.06.2021 Ekostav oprava asfaltovaním - parkovisko bytovka 317
2021119 210,05 € 21.06.2021 Prelmont-elektro oprava kotol bytovka 235
2021118 148 € 21.06.2021 Milan Špalek oprava kotol bytovka 317
2021117 58,28 € 16.06.2021 SEVAK ČOV rozbor odpadovej vody
2021116 29547,16 € 16.06.2021 Ekostav oprava MK vyasfaltovaním - Radovka
2021115 322,2 € 10.06.2021 T+T TKO
2021114 2081,21 € 10.06.2021 T+T TKO
2021113 49 € 10.06.2021 T COM telefón
2021112 1156,07 € 10.06.2021 UP Slovensko stravné lístky
2021111 90,1 € 03.06.2021 Milan Špalek oprava kotol bytovka 333
2021110 232,85 € 03.06.2021 Milan Špalek oprava kotol bytovka 332
2021109 1339,2 € 03.06.2021 Aqua Defekt s.r.o. vývoz odpadu ČOV 8 x 14 b.j.

  <<Prvá   <Predošlá   11 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: