<<Prvá   <Predošlá   2 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
2021282 5449,58 € 31.12.2021 SEVAK voda bytovky
2021281 561,43 € 31.12.2021 SEVAK voda bytovky
2021129 5514,96 € 28.06.2021 SEVAK voda bytovky
2021128 525,7 € 28.06.2021 SEVAK voda bytovky
2021124 240 € 28.06.2021 IVOMOS VO - exteriérové hodiny
2021203 66,92 € 06.10.2021 Olymp erby vianočne pozdravy
2021268 138,9 € 30.12.2021 Elektrokomp verejné osvetlenie práce s plošinou
2021240 990 € 23.11.2021 IVOMOS Verejne obstarávanie - Stavebne úpravy objektov v areáli futbalového ihriska
2021223 781 € 22.10.2021 Repre upomienkové predmety s logom obce
2021225 209 € 04.11.2021 Elektrokomp údržba VO
2021166 137,04 € 13.08.2021 Elektrokomp údržba VO
2021235 236,52 € 15.11.2021 Unikont Slovakia údržba multifunkčné auto
2021306 224,28 € 31.12.2021 T+T TKO
2021305 1591,56 € 31.12.2021 T+T TKO
2021261 439,56 € 20.12.2021 T+T TKO
2021260 2876,3 € 20.12.2021 T+T TKO
2021239 349,2 € 23.11.2021 T+T TKO
2021238 2247,55 € 23.11.2021 T+T TKO
2021214 2016,41 € 21.10.2021 T+T TKO
2021213 302,76 € 21.10.2021 T+T TKO

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: