<<Prvá   <Predošlá   13 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
2021140 430 € 16.07.2021 Peter Toth servis ČOV 8x14 b.j.
2021261 439,56 € 20.12.2021 T+T TKO
2021139 439,96 € 02.07.2021 Milan Špalek oprava kotol bytovka 333
2021221 440,4 € 22.10.2021 ALL77 vrecovaný asfalt
2021065 462,1 € 06.04.2021 Milan Špalek oprava kotol bytovka 326
2021162 502 € 09.08.2021 Ing. András Bodó rovnošata požiarnici
2021208 517,32 € 12.10.2021 Elekon s.r.o. montáž analógových hodín
2021128 525,7 € 28.06.2021 SEVAK voda bytovky
2021184 547,2 € 09.09.2021 Osobný údaj ochrana osobných údajov
2021266 550 € 28.12.2021 Foldyna Jaroslav revízia elektrických zariadení OcÚ, KD
2021281 561,43 € 31.12.2021 SEVAK voda bytovky
2021236 613,44 € 15.11.2021 Aqua Defekt s.r.o. ČOV vyčerpanie
2021055 639,05 € 11.03.2021 UP Slovensko stravné lístky
2021147 651,99 € 27.07.2021 TES Media inštalácia kamery
302 653,95 € 31.12.2021 SSE, a.s.
2021302 653,95 € 31.12.2021 SSE elektrická energia
2021148 692,99 € 27.07.2021 TES Media inštalácia kamery
2021190 720 € 17.09.2021 Osobný údaj kybernetická bezpečnosť
2021219 726,64 € 21.10.2021 Miloš Šadlák oprava Berlingo
2021211 734,4 € 21.10.2021 Metro darčeky pre dôchodcov

  <<Prvá   <Predošlá   13 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: