<<Prvá   <Predošlá   10 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
2022083 73 € 09.05.2022 SPP Bratislava plyn OcÚ
2022082 360 € 27.04.2022 Agentúra Európa vypracovanie monitorovacej správy
2022081 266,76 € 27.04.2022 Elektrokomp verejné osvetlenie práce s plošinou
2022080 100 € 27.04.2022 Wnet Technology poplatok internet
2022079 324 € 27.04.2022 P.M.Diesel, sr.o. odber BRO odpadu
2022078 321,69 € 27.04.2022 Milan Špalek oprava kotol bytovka 333
2022077 166,3 € 27.04.2022 Milan Špalek oprava kotol bytovka 333
2022076 250,49 € 27.04.2022 Milan Špalek oprava kotol bytovka 333
2022075 156 € 27.04.2022 Tempro - Stavebná firma, s.r.o. oprava kotol bytovka 326
2022074 990 € 21.04.2022 Foldyna Jaroslav revízie bleskozvodov bytovky
2022073 180 € 21.04.2022 Foldyna Jaroslav revízie bleskozvodov
2022072 792 € 21.04.2022 ARST, s.r.o. energetický certifikát
2022071 23 € 21.04.2022 T COM telefón
2022070 39,92 € 21.04.2022 Orange Slovensko dátová karta VO
2022069 287,46 € 21.04.2022 T+T TKO
2022068 1976,63 € 21.04.2022 T+T TKO
2022067 1 € 12.04.2022 SVP, š.p. prenájom
2022066 20,4 € 12.04.2022 SOZA autorská odmena
2022065 51 € 06.04.2022 Signo zástavy
2022064 33 € 05.04.2022 T COM telefón

  <<Prvá   <Predošlá   10 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: