<<Prvá   <Predošlá   5 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/3089 180 € 20.06.2018 Maija Leškaničová prenájom atrakcií
DF2018/3092 182,08 € 11.06.2018 VSE, a.s. elektrina
DF2018/3069 199,02 € 12.05.2018 VSE, a.s. elektrina
DF2018/3002 210 € 04.01.2018 MADE spol. s.r.o. systémová podpora URBIS 2018
DF2018/3004 211 € 10.01.2018 NOREL, s.r.o. materiál
DF2018/3068 214,43 € 12.05.2018 VSE, a.s. elektrina
DF2018/3052 226,96 € 13.04.2018 VSE, a.s. elektrina
DF2018/3036 233,42 € 12.03.2018 VSE, a.s. elektrina
DF2018/3019 270,9 € 13.02.2018 VSE, a.s. elektrina
DF2018/3030 272 € 05.03.2018 SPP a.s. plyn ZŠ
DF2018/3033 272,64 € 08.03.2018 Patrik Horvat vytvorenie webstránky, služby
DF2018/3073 285 € 19.05.2018 Jozef Maxin - KOVOMAX zámočnícke práce
DF2018/3011 289 € 05.02.2018 SPP a.s. plyn ZŠ
DF2018/3024 298 € 17.01.2018 SPP a.s. plyn ZŠ
DF2018/3091 300,92 € 11.06.2018 VSE, a.s. elektrina
DF2018/3081 348,6 € 01.06.2018 DuoTech BK s.r.o., oprava kosačky + materiál
DF2018/3013 359 € 06.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. elektrina ZŠ
DF2018/3041 395,42 € 23.03.2018 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka čistiace prostriedky
DF2018/3071 406,78 € 10.05.2018 SOROKA s.r.o. potraviny
DF2018/3045 461 € 06.04.2018 SPP a.s. plyn

  <<Prvá   <Predošlá   5 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: