<<Prvá   <Predošlá   2 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
280 236,69 € 17.1.2019 SPP PREPLATOK plyn budova č. 210
279 156,48 € 17.1.2019 SPP PREPLATOK plyn budova č. 210
15 288 € 18.1.2019 REMONTA s.r.o. ročná prehliadka plynového kotla
16 8,4 € 24.1.2019 SOZA licencia verej.použitie hudobných diel rok 2019 OcU
17 14,28 € 25.1.2019 SOZA licencia použitie hud. diel rok 2019 verejný rozhlas
20 38,4 € 28.1.2019 Slovgram odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas rok 2019
18 187,2 € 28.1.2019 SOZA licencia použitie hud. diel - Hasičský bál
19 42 € 30.1.2019 FAX a COPY tonery
36 0 € 1.2.2019 Základná škola s MŠ strava ZŠ s MŠ 1/2019
33 323,8 € 1.2.2019 Základná škola s MŠ strava ZŠ a MŠ 1/2019
32 32,55 € 4.2.2019 Požární bezpečnost s.r.o. DHZ svietiaca smerovka
27 832 € 4.2.2019 SPP plyn budova č. 211 PZ
26 337 € 4.2.2019 SPP plyn budova č. 301
25 73 € 4.2.2019 SPP plyn budova č. 210 OcU
24 62 € 4.2.2019 SPP plyn budova knižnice
23 317 € 4.2.2019 SPP plyn budova č. 210 OcU
22 54 € 4.2.2019 Osobný údaj.sk výkon zodpovednej osoby 2/2019
21 1049,28 € 4.2.2019 Ing. Ján Konôpka KOPAS -Therm vodoinštalatérske práce KD
28 50,72 € 6.2.2019 Slovak Telecom telefon 1/2019
31 165 € 8.2.2019 RHEA SK s.r.o. DHZ ochranné oblečenie

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: