<<Prvá   <Predošlá   4 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
56 240 € 11.3.2019 FAX a COPY tonery
58 251 € 11.3.2019 Základná škola s MŠ strava žiaci ZŠ a MŠ 2/2019
79 276,79 € 5.4.2019 Marius Pedersen vývoz a zhodnotie odpadov
15 288 € 18.1.2019 REMONTA s.r.o. ročná prehliadka plynového kotla
50 299 € 4.3.2019 SPP plyn budova č. 210 OcU
29 310,5 € 8.2.2019 Banskobystrická regionálna správa ciest posyp na cesty - zimná údržba
23 317 € 4.2.2019 SPP plyn budova č. 210 OcU
33 323,8 € 1.2.2019 Základná škola s MŠ strava ZŠ a MŠ 1/2019
9 327 € 11.1.2019 SPP plyn budova č. 210 OcU
78 331,86 € 4.3.2019 Osko a.s. - ZV materiál verejné osvetlenie + rozhlas
70 337 € 3.4.2019 SPP plyn budova penzion
52 337 € 4.3.2019 SPP plyn budova č. 301
26 337 € 4.2.2019 SPP plyn budova č. 301
11 337 € 11.1.2019 SPP plyn budova č. 301
43 346,36 € 14.2.2019 Osko a.s. - ZV DOBROPIS
14 384 € 11.1.2019 Ing. Ján Klačan - JKLdata program JKL data 1-6/2019
74 429 € 3.4.2019 SPP plyn budova PZ č. 211
53 694,4 € 15.2.2019 N-Terr s.r.o. materiál verejné osvetlenie
48 784 € 4.3.2019 SPP plyn budova č. 211 PZ
27 832 € 4.2.2019 SPP plyn budova č. 211 PZ

  <<Prvá   <Predošlá   4 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: