<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 26043 | 1331,76 € | 17.02.2026 | ZBERNÉ Teplička s.r.o. | Rúry čierne na oplotenie potoka |
| 26026 | 154 € | 02.02.2026 | TENTS s.r.o. | Obrusy a stroly - vybavenie sály |
| 26042 | 361,8 € | 17.02.2026 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženieTKO 1/2026 |
| 26041 | 4661,38 € | 17.02.2026 | T + T, a. s. | Odvoz TKO za 1/2026 |
| 25367 | 32,62 € | 19.01.2026 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO 12/2025 |
| 25366 | 197,28 € | 19.01.2026 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženieTKO 12//2025 |
| 25365 | 2123,77 € | 19.01.2026 | T + T, a. s. | Odvoz TKO za 12/2025 |
| 25362 | 724,79 € | 14.01.2026 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE- rezervoár-nedoplatok |
| 25358 | 644,48 € | 12.01.2026 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok VO |
| 25357 | 17,4 € | 09.01.2026 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok vysielač |
| 25356 | 491,7 € | 09.01.2026 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE- PV-nedoplatok |
| 25355 | 36,18 € | 09.01.2026 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok DS |
| 25354 | 13222,49 € | 09.01.2026 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE- ČOV-nedoplatok |
| 25353 | 11,73 € | 09.01.2026 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok kancelárie |
| 25352 | 9,64 € | 09.01.2026 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok NBD 370 |
| 25351 | 769,82 € | 08.01.2026 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok sála+kuchyňa |
| 25350 | 26,95 € | 08.01.2026 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok zvonica |
| 25363 | 12,52 € | 16.01.2026 | SPP distribúcia, a.s. | Vyfakturovanie nákl. spojených s opravou a údržbou PZ - ročný poplatok |
| 26027 | 9 € | 04.02.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka |
| 26016 | 119,97 € | 26.01.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko