<<Prvá <Predošlá 6 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF19/2018 | 73,93 € | 01.02.2018 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory |
DF190/2018 | 25,07 € | 05.12.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody za obdobie 31.8.2018 - |
DF191/2018 | 14,81 € | 05.12.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody za obdobie 31.8.2018 - |
DF192/2018 | 5,7 € | 05.12.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | dodávka pitnej vody za obdobie 31.8.2018 - |
DF193/2018 | 28,39 € | 05.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Využívanie telekomunikačných služieb SlovakTelekom |
DF194/2017 | 17,99 € | 04.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby za mesiac 12/2017 |
DF194/2018 | 45080 € | 06.12.2018 | TVS, a.s. | V zmysle ZoD zo dňa 22.5.2018 za vykonané stavebné |
DF195/2017 | 625,79 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ od 15.05.2017 do |
DF195/2018 | 67,31 € | 06.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | vyúčtovanie za telefón Ocú a internet + |
DF196/2017 | 310,85 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny čerpadlo Rudina- |
DF196/2018 | 12,9 € | 11.12.2018 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
DF197/2017 | 1788,48 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny verejného osvetl. |
DF197/2018 | 18,8 € | 12.12.2018 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné časopisu Predškolská výchova a |
DF198/2017 | 248,09 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny cintorín a DS |
DF198/2018 | 33136,28 € | 14.12.2018 | TVS, a.s. | V zmysle Dodatku č. 1 k ZoD zo dňa 22.5.2018 za |
DF199/2017 | 256,52 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny Ocú od 1.1.2017 do |
DF199/2018 | 83,1 € | 14.12.2018 | PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka | kontrola hasiacich prístrojov a výmena |
DF2/2018 | 500 € | 04.01.2018 | Verea, s.r.o. | Realizácia verejného obstarávania akcie Modernizác |
DF20/2018 | 394 € | 02.02.2018 | SPP, a.s. | opakované dodávky plynu na obdobie 02/2018 |
DF200/2017 | 1280,4 € | 08.01.2018 | Obec Štvrtok | Zúčtovanie réžie stravného za zamestnancov |