<<Prvá <Predošlá 21 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/8 | 746,23 € | 07.01.2019 | POĽN. DRUŽSTVO Zámostie | voda Pod Kopánky r. 2018 |
DF2019/7 | 694,44 € | 07.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | elektrina kamerový systém |
DF2019/6 | 43,88 € | 07.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | telefon OcÚ |
DF2019/5 | 29,99 € | 07.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | telefon MŠ |
DF2019/4 | 735,78 € | 07.01.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | stravenky OcU |
DF2019/3 | 365,76 € | 04.01.2019 | TOP SERVIS IT a. s. | nájomné kopírka |
DF2019/2 | 140 € | 03.01.2019 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS 2019 |
DF2019/1 | 58,8 € | 03.01.2019 | AJFA + AVIS, s.r.o. | publikácia mzdové účtovníctvo 2019 |
<<Prvá <Predošlá 21 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko