<<Prvá   <Predošlá   2 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
8/2018 477 € 17.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka zemného plynu (č. 189)
79/2018 3164,7 € 13.03.2018 Jozef Kondek - JOKO a syn Vývoz SN
78/2018 2935,78 € 13.03.2018 Jozef Kondek - JOKO a syn Vývoz VK
77/2018 96,05 € 13.03.2018 BENESTRA Poplatok za telefón
76/2018 13 € 13.03.2018 ZŠ s MŠ Stravovanie detí HN
75/2018 430 € 13.03.2018 PONOR, s.r.o. Prenájom budov
74/2018 960 € 12.03.2018 RADOLSKÝ REKLAMA, s.r.o. Reklamné a marketingové služby
73/2018 30,07 € 12.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Poplatok za telefón
72/2018 175 € 12.03.2018 Ranč Korňa Odchyt túlavých psov
71/2018 17758,28 € 09.03.2018 Príspevková organizácia TES Čierne Oprava interiéru v budove OÚ č. 189
70/2018 1140 € 06.03.2018 GEOSLUŽBA - Goralka Pavol Geodetické práce
7/2018 101 € 17.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka zemného plynu (č. 141)
69/2018 400,09 € 06.03.2018 CECH Company, s.r.o. Kancelárske potreby
68/2018 3600 € 06.03.2018 MHMH, s.r.o. Zabezpečenie stavebno-technického dozoru
67/2018 115,2 € 06.03.2018 Judr. Peter Strapáč, PhD. Právne služby
66/2018 98 € 03.03.2018 SPP. a.s. Dodávka plynu (č. 967)
65/2018 646 € 03.03.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu (č. 169)
64/2018 477 € 03.03.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu (č. 189)
63/2018 101 € 03.03.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu (č. 141)
62/2018 109 € 03.03.2018 SPP, a.s. Dodávka plynu (č. 977)

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: